1、首先登陆金蝶软件进入软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】。
2、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】。
3、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】。
4、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】。
5、点击【是】之后,就反结账成功了;再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了。
6、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】。
7、点击【凭证管理】后会出现凭证,用鼠标右键单击后页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】。
8、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过帐的凭证进行反过账,点击【是】。
9、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果。
10、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项。