在用友 U8 系统中,反记账操作需要按照以下步骤进行:
登录用友 U8 系统,进入相应的账套模块。
在菜单栏中,依次点击“总账”→“期末”→“结账”。
在弹出的结账窗口中,选择需要反结账的月份。如果该月已经结账,将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账,具体操作是:在结账窗口中,选择“取消结账”,输入账套主管的口令,确认取消结账。
返回总账菜单,点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。
在弹出的窗口中,选择需要反审核的凭证,点击“确定”按钮。
此时,凭证的状态将变为“未审核”,可以对凭证进行修改。
修改完毕后,重新进行凭证审核,并在总账模块中进行结账操作。
需要注意的是,反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性,建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外,反记账、反结账操作可能需要账套主管权限,具体操作时请根据实际情况进行。