采购每天工作流程

采购每天工作流程

首页维修大全综合更新时间:2024-02-15 05:26:09

采购每天工作流程

1.列出计划

采购需要根据公司部门的实际需求,在和部门负责人核实以后,确定采购单的正确性以后下单保存,制定出完整的采购计划;但是如果是比较大额的采购,可能还需要向上一层公司领导汇报批准。

2.询价、议价、比价

这一步就是询问各个供货商的价格,多方比较,最好连细节都搞的清楚明白一些。然后还价,尽量以优惠一点的价格拿到货物。但是也不能只考虑价格,还需要考虑发货时间和售后服务,最终确定两三家,来达成合作意向。包括价格、发货时间、售后服务这些都是要白字黑字的让供货商确认签字的。

3.最终确定订单,拟合同

把样品带回去让生产部门确定,最后根据洽谈结果选定供货商,拟定最终的订单和合同。当然如果数额较大,还是要宝贝董事长的。不过关于订单数量、价格等等可能还会有些变化,这些都是以最终合同为准的。

4.跟踪货物

需要预付款的就打款,然后了解下供货商的地址和联系人电话,就连运营物流公司负责人电话也要了解清楚。简单来说,就是需要全程跟踪货物,确保货物能及时交接。

5.安排接货

一般都会有相关采购单据回传的,只需要安排相关人员接货即可。接货的时候一定要合适货物数量,确保入货时间是正确的。

6.验货

货物到了以后可以安排相关检验部门检验,如果是仪器器材、试剂等等。验收标准不仅要符合入厂标准,还要符合国标、合同标准、供应商企业标准。没问题就可以出具验收合格单。总而言之,这个流程是很重要的,要确保事前、事中和事后都检验合格。

如果发生退货的情况,就需要开出退货单,一式两联(采购员一联、供方一联)。重点来了,确定是什么问题,如果是模具的问题,还需要把对方工程师叫上,修改模具,如果只是货品瑕疵,就按照退货流程处理就行了。

如果货物要的比较急,而瑕疵品还是可以用的。可以开具不良业务委托书。要是同一批次货物,有些不合格,有些合格,不合格的退回去了,合格的可以开具特采单,由工程师及质保部确认签字,一式三份(生产部一份、收料员一份、检验员一份)。

7.仓库入库

如果上一步没问题的话,现在就直接安排仓库人员入库了,这一环节主要强调资料转接顺畅,并互通知悉。

8.付款

付款的时候要按照采购单据,合约办事,要提供付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。

9.追加订单

如果很满意,需求还要更多,可以追加订单,但是生产到完成可能还需要很长一段时间,所以要与公司的生产部门协商,如果供货物料晚到,尽量不要影响开工时间。并且追加订单过多,超过了原订单的三分之一,还需要再次下单。

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